
Zielgruppe: Leiter/Mitarbeiter aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Steuerabteilungen, Revision und Controlling. Ein- und Verkäufer, Mitarbeiter aus der Steuer- und Wirtschaftsberatung.
Vorteile:
Decken Sie Ihre Risiken bei der Umsatzbesteuerung auf und sichern Sie sich und Ihrem Unternehmen den Vorsteuerabzug! In diesem Seminar erfahren Sie u. a.,
- welche Gesetzesänderungen Sie 2009 und 2010 umsetzen müssen,
- welche Neuerungen durch das Jahressteuergesetz 2009 auf Sie zukommen,
- wie Sie zeitnah den vollen Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen erhalten,
- wie Sie Ihre eigene Rechnungsausstellung durch zulässige Vereinfachungen, Verweise auf Lieferscheine, Verträge usw. straffen und Ihre Prozesse in der Debitoren- und Kreditorenverwaltung optimieren,
- wie Sie sich vor nachträglicher Haftung für ausgewiesene Vorsteuerbeträge schützen und
- wie Sie mögliche Schadenersatzforderungen Ihrer Vertragspartner wegen falscher Rechnungsausstellung von vornherein ausschließen.
Ihre Fragen leiten wir gerne vorab an den Referenten weiter.
In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Änderungen im Umsatzsteuerrecht durch die Gesetzgebung, aktuelle BFH- oder EuGH-Urteile sowie neue BMF-Schreiben. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars liegt in der Behandlung praktischer Probleme des umsatzsteuerlichen Alltags sowie den Umwälzungen durch das sog. EU-Mehrwertsteuer-Paket. Sie lernen die wesentlichen Brennpunkte des Umsatzsteuerrechts kennen und können so bei Betriebsprüfungen bestens bestehen.
EU-Mehrwertsteuer-Paket
u. a. Leistungsortbestimmungen nach §§ 3a ff. UStG ab 2010, Reverse-Carge-Verfahren, Vorsteuervergütungsverfahren.
Aktuelles aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung
u. a. Steuerbürokratieabbaugesetz ab 2009, Gefahr durch Nachzahlungszinsen zur Umsatzsteuer, Leistungsbeschreibung, Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden, Leistungen an Arbeitnehmer, umsatzsteuerliche Organschaft, Behandlung von Doppel- und Überzahlungen, Beleg- und Buchnachweis.
Optimierte Rechnungsprüfung in der unternehmerischen Praxis
u. a. elektronische Rechnung, Lieferschein und Leistungszeitpunkt, Gutschriften, Abschlagszahlungen, Endrechnungen, Nebenkostenabrechnungen, „Durchreichung” von Kosten an den Kunden, Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.
Verschärfung von Abzugsfähigkeit und Abziehbarkeit der Vorsteuern
u. a. Eingangsrechnungen und „Umsatzsteuer-Wahrheit”, Organisation von Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsprüfung, Vorsteuern auf Anzahlungen, Bewirtungsaufwendungen, Reisekosten, Umzugskosten, Aufteilung von Vorsteuern.
Dauerproblemfelder des umsatzsteuerlichen Alltags
u. a. Abrechnung von Anzahlungen, Teilentgelten, Vorauszahlungen und Dauerleistungen, Miet-, Leasing- und anderen langfristigen Verträgen.
BMF-Schreiben
u. a Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, Steuerbefreiung bei Grundstücksentnahmen, umsatzsteuerliche Behandlung von Holdinggesellschaften, Leistungsaustausch bei Gesellschaftsverhältnissen.
Problemkreis: Vorsteuerberichtigung
u. a. Vorsteuern auf Umlaufvermögen und sonstige Leistungen, Werterhöhungen, Vereinfachungen.
Weitere Infos www.haufe-akademie.de/84.24
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